teknoloji haberleri guncel haber oku haber oku spor haberleri kadýn moda  Metrovivienda - Nuestra gestión

nuestra gestion

Metrovivienda pone un especial interés en la producción permanente de información susceptible al seguimiento, evaluación y valoración, alrededor de la eficacia, entendida como el logro de metas, la eficiencia, entendida como el uso racional de los recursos, y la efectividad, que resulta que la sumatoria entre la eficiencia y la eficacia y es medida por el impacto real de la política pública distrital de vivienda y de hábitat. Esto implica entonces el diseño y revisión periódica de indicadores y metas que permitan identificar debilidades y fortalezas, introducir correcciones o reformulaciones en su ejecución, ajustar la planeación y actividades a las posibilidades concretas, o extraer lecciones aprendidas que fortalecerán la gestión pública futura. En esta sección se encuentran los principales mecanismos que Metrovivienda ha diseñado para el seguimiento al cumplimiento de su misión.

Programa vivienda y hábitat humanos (PDD Bogotá humana)

 

Para garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda se incrementará la oferta de vivienda asequible y accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores ingresos, en particular a los hogares víctimas del conflicto armado. Además se buscará eliminar y atenuar, según tipos de hogares, las barreras derivadas de las dificultades de obtención de crédito o generación de ahorro propio. En los criterios de priorización de este programa se tendrá en cuenta los hogares en situación de desplazamiento, en condiciones de riesgo no mitigable, las mujeres cabeza de hogar, hogares de bajos ingresos con personas y particularmente niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, grupos étnicos afrodescendientes, palenqueros raizales, indígenas y rom y mujeres cabezas de hogar, beneficiarias de familias en acción.

Informes de gestión

Informes de ejecución presupuestal

Plan estratégico

 

2015 2014 2013
   Plan estratégico

Plan estratégico

 

2012
 2011 2012
 Plan estratégico Plan estratégico

PESI

 

 

 2009  2008 2007
  Plan estratégico
 Plan estratégico

Plan anual de adquisiciones

Plan de desarrollo

Estados financieros

 

 

2016

 Actividad marzo 2016 

Balance marzo 2016 

Actividad junio 30 2016

Balance junio 30 2016

2015

     Balance general a marzo         Balance General a junio                Balance General a septiembre

     Actividad a marzo                  Actividad financiera a junio          Actividad financiera a septiembre

Balance diciembre de 2015 

Cambios diciembre de 2015 

Actividad diciembre 2015 

Flujo efectivo 2015 

 

2014 2013 2012

Actividad financiera a marzo

Balance General a marzo

Actividad financiera a Junio

Balance General a junio

Actividad financiera a septiembre

Balance general a septiembre

Actividad financiera a marzo

Balance general a marzo

Actividad financiera a junio

Balance general a junio

Actividad financiera a sep.

Balance general a septiembre

Notas definitivas a diciembre

Actividad financiera a marzo

Balance general a marzo

Actividad financiera a junio

Balance general a junio

Actividad financiera a septiembre

Balance general a septiembre

Actividad financiera a diciembre

Balance general diciembre

 

 2011  2010 2009
Actividad diciembre

Balance general diciembre

Notas diciembre definitivas

Balance general junio

Actividad septiembre

Balance general septiembre

 Balance general Balance general

 

 2008  2007  2006
 Balance general  Estados financieros Estados financieros

 

 

 

 

Informes de Control interno

 

2016   
Enero

Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano enero 2016

Informe de Gestión Control Interno vigencia 2015

Informe Seguimiento a Negocios Fiduciarios 

Febrero

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2015 

Informe de Control Interno Contable vigencia 2015

Informe Decreto 307 de 2014 con corte a 31 de diciembre de 2015

Plan anual de auditorías  

Marzo

Informe Pormenorizado Noviembre 2015 Marzo 2016

Abril

Informe de Gestión Riesgo vigencia 2015 

 Informe Decreto 370 de 2014

Informe corte abril 30 de 2016

Plan anual de auditorías - modificado 

Seguimiento cuentas por pagar sin liquidar diciembre 2013 

Mayo

 Informe de riesgos abril de 2016

Informe directiva 003 de 2013

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos 

Junio  
Julio

 Informe Pormenorizado de Control Interno

 Informe auditoría de contratos DTO 

 Informe Decreto 370 

 Informe Decreto 370 - Relación de causas 

Agosto

 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 

 Informe cajas menores agosto de 2016

 Seguimiento acuerdos de gestión

 Informe gestión Control Interno agosto 15 de 2015

Informe de seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría 

Plan de mejoramiento por procesos corte junio de 2016 informe

Seguimiento SISIG 

Septiembre

Seguimiento Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano corte 31 agosto

Informe Evaluación Avance Implementación Ley 1712 de 2104 

Informe de Auditorías Integrales Internas 

Informe Seguimiento Riesgos corte 31 de agosto de 2016

Seguimiento Directiva 07 de 2016

Reporte Riesgos Decreto 370 de 2014 - Septiembre 30 de 2016 

Octubre  
Noviembre  
 Diciembre  

 

2015

 

ENERO

Seguimientos a los comités

Acuerdos de Gestión

FEBRERO

Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2014

Seguimiento Comites de Sostenibilidad del Sistema Contable Publico 

Informe Control Interno Contable VIgencia 2014 

Informe Diagnostico Implementación Meci:2014

MARZO

Informe pormenorizado noviembre 2014 - marzo 2015 

Actas de conciliación 

Caja menor

Comité de conciliación 

Informe de ética 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Informe Seguimiento a los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 371 de 2010- Quejas, reclamos y soluciones

Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos 

Informe seguimiento riesgos corte 31 de diciembre de 2015

ABRIL Informe de austeridad
MAYO

Informe Contable 

Caja menor 

Informe Directiva 03 - Mayo de 2015 

Informe Acuerdos de Gestión

JUNIO

Auditoría Interna de Recursos Financieros 

Informe Formulación Riesgos Vigencia 2015

JULIO

Informe pormenorizado - marzo a julio 2015 

Caja Menor

Informe de Recursos Tecnológicos

Seguimiento al Plan Anticorrupción

Evaluación y seguimiento al proceso de gestión de Talento Humano  

Informe avance implementación SIG.

AGOSTO Informe Proceso de gestión Contractual Vig 2014
SEPTIEMBRE Informe Seguimiento a Cuentas por Pagar en el mes de septiembre de 2015.
OCTUBRE

Seguimiento a los comités 

Caja Menor  

Seguimiento a Riesgos corte agosto 2015

Seguimiento Comites de Sostenibilidad del Sistema Contable Publico- Comite Antritramites

NOVIEMBRE

Informe pormenorizado noviembre 2015  

Informe de Empalme 

Seguimiento Procesos Judiciales 

Informe Directiva 03 - Noviembre de 2015  

Proceso Implementación Estudio Técnico Organizacional

 Auditoría Integral Viabilización de Proyectos VIP 

Auditoría Integral Estructuración y Factibilidad de Proyectos VIP 

Auditoría Integral Gestión de Proyectos y Encargos Fiduciarios 

Auditoría Integral de Gestión Social 

Auditoría Integral Direccionamiento Estratégico 

DICIEMBRE

Informe seguimiento cuentas por pagar 

Comité de Conciliación 

Informe de empalme

Cierre Fiscal
 

Auditoría Modalidad Regular

2012   INFORMES
      Respuesta de Metrovivienda a informe preliminar

  

2013   INFORMES
      Periodo auditado
      Respuesta de Metrovivienda a informe preliminar   
      Informe final

 

2014     INFORMES 
   Periodo Auditado
  Respuesta de Metrovivienda a informe preliminar

Resolución 0117

Informe de PQRs

INFORMES 2015
Informe 1

Resolución No 06 de 2013, ordenación del gasto

Informe de Procesos Judiciales